用友财务软件中固定资产的增加问题

2024-04-30 10:00

1. 用友财务软件中固定资产的增加问题

如果是U8系统是不能在本月增加本月使用的,直接增加固定资产就可以了不用通过固定资产卡片【摘要】
用友财务软件中固定资产的增加问题【提问】
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~【回答】
你好,请问是具体遇到什么问题?增加固定资产可以暂先录入固定资产卡片,卡片录入完之后,生成记账凭证。【回答】
就是开始使用时间为什么录不上去【提问】
点了时间保存不起【提问】
日期时间格式对不对【回答】
如果是U8系统是不能在本月增加本月使用的,直接增加固定资产就可以了不用通过固定资产卡片【回答】
一直是通过卡片增加的【提问】
是什么用友系统呢【回答】
【提问】
填这个月的时间也不行吗?具体使用时间是什么时候?之前有没有录入过【回答】
系统没有提示只是保存不了吗【回答】
是不是农历原始卡片录入?当月应该是资产增加。所以您检查一下【回答】
已经可以了谢谢【提问】
新年快乐!【回答】
[赞同]【提问】

用友财务软件中固定资产的增加问题

2. 用友软件固定资产模块怎样增加固定资产

在用友财务软件中增加固定资产明细的方法是:
1、打开用友财务软件;
2、选择“固定资产”--点击“固定资产增加”

3、点击“增加”,填写需要增加的固定资产明细信息即可

3. 固定资产初始卡片在用友软件中是怎样实现的?

建立用友核算账套之前已经存在的固定资产,要通过原始卡片录入固定资产卡片,这时的固定资产的使用日期肯定是在建立用友核算账套之前。卡片经录入,并保存后,还要在固定资产模块中生成增加固定资产的凭证,并传递到总账中进行审核、出纳签字、记账等工作,这时进行对账,固定资产帐套和总帐帐套就会不平衡了,即平衡了。
在录入初始卡片的过程中应该注意: 
(1)与计提折旧有关的项目录入后,不少软件系统会自动按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在“月折旧额”项目内,会计人员可据此检查是否有录入错误。 
(2)原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片录入月月初的价值,否则将会出现计算错误。 
(3)已计提月份必须严格按照该资产已经计提的月份数,不包括使用期间停用等不计提折旧的月份,否则不能正确计算折旧。 
(4)在输入过程中操作员可以对错误卡片进行必要的修改,这种修改是无痕迹修改,即修改前的内容在任何查看状态都将不能看到。 
最后必须强调,录入初始卡片是系统初始化的一项内容,系统一旦正式启用,该项功能将被屏蔽,不能再用。

固定资产初始卡片在用友软件中是怎样实现的?

4. 用友怎么调整固定资产原值

您好,很高兴为您解答

u8调整固定资产的原值
来源:作文大全栏目:知识大全时间:2021-09-09 21:05:08

用友U8固定资产原值增加怎么处理
固定资产里面有原值增值操作,你确定了财务上的处理方式后,到软件里面进行操作就可以

填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了

u8调整固定资产的原值

U8系统中,固定资产增加原值应该是在折旧后还是折旧前
折旧之前。

在未结账前是不存在过账的问题的,但是如果你不解决这个问题时应该是结不了固定资产账的 ,到时过账时肯定是有问题的,那时你们公司总账与固定资产账每个月都会对不上的。 这处理只要在未结账之前都可以处理的。有两种办法,如果你这笔固定资产确定要入账的话:就把他生成凭证后就可以和总账对的上了, 如果你不入账在本月的话就删除你在批量制单里所对应的固定资产卡片,就可以了 如果你不解决这个问题时应该是结不了固定资产账的 这处理只要在未结账之前都可以处理的。 固定资产折旧4月新增的固定资产用友u8 4月份是不会计提折旧的, 当月新的固定资产下月计提折旧也就是说如果你本月入账生成凭证,本月也不可能计提折旧的。

u8调整固定资产的原值

用友U8固定资产模块原值录错了怎么办
1、打开用友软件; 2、选择“固定资产”,点击:固定资产变动“ 3、显示以下界面时,点击”修改“,即可以修改固定资产的原值,填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了。 扩展资料: (1)用友财务软件,由用友软件股份有限公司开发,包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。 U8-财务管理: (2)总账 报表 应收款管理 应付款管理 固定资产 专家财务评估公司对账 网上银行现金流量表 网上报销 WEB财务 财务核算自动化:U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务; (3)系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况;真正的财税一体化。 参考资料来源:百度百科-用友财务软件

用友U8固定资产模块原值录错进行修改的步骤是: 【摘要】
用友怎么调整固定资产原值【提问】
您好,很高兴为您解答

u8调整固定资产的原值
来源:作文大全栏目:知识大全时间:2021-09-09 21:05:08

用友U8固定资产原值增加怎么处理
固定资产里面有原值增值操作,你确定了财务上的处理方式后,到软件里面进行操作就可以

填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了

u8调整固定资产的原值

U8系统中,固定资产增加原值应该是在折旧后还是折旧前
折旧之前。

在未结账前是不存在过账的问题的,但是如果你不解决这个问题时应该是结不了固定资产账的 ,到时过账时肯定是有问题的,那时你们公司总账与固定资产账每个月都会对不上的。 这处理只要在未结账之前都可以处理的。有两种办法,如果你这笔固定资产确定要入账的话:就把他生成凭证后就可以和总账对的上了, 如果你不入账在本月的话就删除你在批量制单里所对应的固定资产卡片,就可以了 如果你不解决这个问题时应该是结不了固定资产账的 这处理只要在未结账之前都可以处理的。 固定资产折旧4月新增的固定资产用友u8 4月份是不会计提折旧的, 当月新的固定资产下月计提折旧也就是说如果你本月入账生成凭证,本月也不可能计提折旧的。

u8调整固定资产的原值

用友U8固定资产模块原值录错了怎么办
1、打开用友软件; 2、选择“固定资产”,点击:固定资产变动“ 3、显示以下界面时,点击”修改“,即可以修改固定资产的原值,填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了。 扩展资料: (1)用友财务软件,由用友软件股份有限公司开发,包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。 U8-财务管理: (2)总账 报表 应收款管理 应付款管理 固定资产 专家财务评估公司对账 网上银行现金流量表 网上报销 WEB财务 财务核算自动化:U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务; (3)系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况;真正的财税一体化。 参考资料来源:百度百科-用友财务软件

用友U8固定资产模块原值录错进行修改的步骤是: 【回答】
希望以上回答对您有所帮助,如果您对我的回答满意的话,麻烦动一下发财的小手点个赞哦~【回答】
1、打开用友软件; 2、选择“固定资产”,点击:固定资产变动“ 3、显示以下界面时,点击”修改“,即可以修改固定资产的原值,填固定资产变动单,原值减少,折旧不用调回来了,在剩余的月份里摊销就行了。 扩展资料: (1)用友财务软件,由用友软件股份有限公司开发,包括总账、应收款管理、应付款管理、UFO报表、网上银行、票据通、现金流量、网上报销、报账中心、公司对账、财务分析、现金流量表、所得税申报等功能的财务会计基础软件。 U8-财务管理: (2)总账 报表 应收款管理 应付款管理 固定资产 专家财务评估公司对账 网上银行现金流量表 网上报销 WEB财务 财务核算自动化:U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业【回答】
固定资产原值比账套原值多 该调哪一个【提问】
固定资产原值账套和账务账套原值不平怎么调【提问】

5. 用友 固定资产 新增资产和原值增加的操作有什么不一样

区别有以下几点:
一、操作内容不同
1、新增资产
操作的内容模块是“固定资产卡片增加”,是完全新的一个固定资产进行的增加操作,输入固定资产原值、税金、使用年限、使用部门、存放地点等固定资产信息。
2、原值增加
操作的内容模块是“固定资产卡片变更“,是在原来已有的固定资产上进行的更新改造、大修理变动等,使得固定资产较初始价值增加,新增原值需要对原有的固定资产卡片进行变更。
二、操作的结果不同
1、新增资产
新增资产在固定资产模块操作结束后,关联生成的记账凭证分录为:
借:固定资产
应交税费-进项税
贷:银行存款或预付设备款/工程款
次月再进行折旧计提。

2、原值增加
原值增加在固定资产变动模块操作结束后,关联生成的记账凭证分两种情况
(1)原来的固定资产现在进行更新改造,使则来的账面余额转入“在建工程”,后期发生的更新费用也进入“在建工程”,达到预定可使用状态时,一次性由“在建工程”转入“固定资产”。
借:固定资产
贷:在建工程
新建项目主体工程达到预定可使用状态,由“在建工程”转入“固定资产”按期计提折旧,后续附属工程发生的支出在全部完工时可以增加原固定资产的原值,但原已计提的折旧不可以再调整。
(2)未通过“在建工程”转入,则分录为
借:固定资产
应交税费-进项税
贷:银行存款
扩展资料:
固定资产原值的算法:
1、企业购入的固定资产原始价值按照买价或售出单位的账面价值扣除原安装成本),加上支付的运费、保险费、包装费、安装成本等计价;
2、企业自行建造的固定资产原始价值按照建造过程中实际发生的全部支出计价;
3、融资租入固定资产原始价值按照租赁协议确定的价款加上企业支付的运输费、包装费、保险费和安装调试费计价;
4、进行改建、扩建的固定资产原始价值按照原有固定资产原价,加上改建、扩建发生的支出,减去改建、扩建过程中取得的变价收入计价。
参考资料:百度百科-固定资产原值

用友 固定资产 新增资产和原值增加的操作有什么不一样

6. 用友系统固定资产增加是灰色的

在固定资产里有个设置,设置下面有资产类别,然后选择你要删除的类别,在上面点删除就可以了。要注意的是,已经使用了的就不能删除了。【摘要】
用友系统固定资产增加是灰色的【提问】
在固定资产里有个设置,设置下面有资产类别,然后选择你要删除的类别,在上面点删除就可以了。
要注意的是,已经使用了的就不能删除了。【回答】
要增加新买固定资产【提问】
【提问】
通过会计和税务事务所审计公司增加固定资产需要经公司股东会一致同意,修改公司章程,交工商审批备案【回答】

7. 公司用的是用友T3系统,没有买固定资产模块,怎么办?固定资产要怎么入帐?拆旧又如何计提?

公司用的是用友T3系统,没有买固定资产模块,怎么办?固定资产要怎么入帐?拆旧又如何计提?答案是
方法有二
一是在固定资产下按单台设明细账,再建立自定义结转,把每台设备的月折旧额算好做成计提凭证模板,每月调用计提生成新的凭证
二是全部放在EXCEL表格里做成手工账就成了。【摘要】
公司用的是用友T3系统,没有买固定资产模块,怎么办?固定资产要怎么入帐?拆旧又如何计提?【提问】
亲~这道题由我来回答,打字需要一点时间,还请您耐心等待一下~【回答】
公司用的是用友T3系统,没有买固定资产模块,怎么办?固定资产要怎么入帐?拆旧又如何计提?答案是
方法有二
一是在固定资产下按单台设明细账,再建立自定义结转,把每台设备的月折旧额算好做成计提凭证模板,每月调用计提生成新的凭证
二是全部放在EXCEL表格里做成手工账就成了。【回答】
亲亲您好,以上是小编。为您提供的答案,希望您帮助到您。如果说你还有别的问题需要向我提问的话,我可以继续为您解答哦。😊【回答】

公司用的是用友T3系统,没有买固定资产模块,怎么办?固定资产要怎么入帐?拆旧又如何计提?